เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/823 |
---|---|
วันที่ | 16 มี.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | 1.เครื่องยนต์ปั๊มน้ำ 1 เครื่อง 2.รถเข็นสามล้อ 1 คัน 3.สายยางทึบแสงสีฟ้า ขนาด1 นิ้ว 2 ม้วน |
วันที่ต้องใช้ | 24 เม.ย. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640773 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000137 จำนวนเงิน : 4,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 มี.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125635 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060735 จำนวนเงิน : 4,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2564 |
010000-125635 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 4,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มี.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000060 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4912 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000138 จำนวนเงิน : 10,995.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 มี.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125635 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060748 จำนวนเงิน : 10,995.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2564 |
010000-125635 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 10,995.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 พ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 30 เม.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000070 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6066 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,995 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 พ.ค. 2564 |