เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/1259 |
---|---|
วันที่ | 19 มี.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 30 มี.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640776 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000142 จำนวนเงิน : 7,135 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 มี.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125617 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060728 จำนวนเงิน : 7,135.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2564 |
010000-125617 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เจริญยิ่งซัพพลาย จำนวนเงิน : 7,135 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/0000009 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4466 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,135 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 เม.ย. 2564 |