เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/318 |
---|---|
วันที่ | 1 เม.ย. 2564 |
หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาจัดทำขบวนเครื่องดนตรี 2.ค่าจ้างเหมาจัดทำเกวียนสมมาบูชา 3.ค่าจ้างเหมาจัดทำเกวียนบุษบก |
วันที่ต้องใช้ | 9 เม.ย. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640818 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000033 จำนวนเงิน : 65,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 เม.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070271 จำนวนเงิน : 65,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 เม.ย. 2564 |
010000-120004 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายก้องพิพัฒน์ กองคำ จำนวนเงิน : 65,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 8 |
วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000077 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4921 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 65,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2564 |
039-5/64010880 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000036 จำนวนเงิน : 63,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 เม.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070272 จำนวนเงิน : 63,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 เม.ย. 2564 |
010000-120004 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายจักรภัทร อุทา จำนวนเงิน : 63,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 08 |
วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000080 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4922 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 63,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2564 |
039-5/64010880 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000037 จำนวนเงิน : 32,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 เม.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070270 จำนวนเงิน : 32,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 เม.ย. 2564 |
010000-120004 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายพิมพิมาลย์ การรินทร์ จำนวนเงิน : 32,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000081 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4920 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2564 |