เลขที่หนังสือ660101.17/26
วันที่8 เม.ย. 2564
หน่วยงานฝ่ายดิจิทัล
ชื่องานโครงการจ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาระบบกระบวนงานดิจิทัล K2
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบมยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน640856


#640856-1 - จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาระบบกระบวนงานดิจิทัล K2

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/5132 ลว 30 เมษายน 2564

จำนวนเงิน : 2,500,000

วันที่ของรายงานฯ : 30 เม.ย. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (จ)
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 125778

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070604

จำนวนเงิน : 2,500,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 เม.ย. 2564

010000-125778
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนเงิน : 2,500,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :

งวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
งวดที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
งวดที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
งวดที่ 4 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ :

งวดที่ 1/4 ใบส่งของเลขที่ 8272445 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
งวดที่ 2/4 ใบส่งของเลขที่ 8525646 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000120

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

งวดที่ 1/4 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6409/000120
งวดที่ 2/4 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6501/000056
งวดที่ 3/4 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6508/000168
งวดที่ 4/4 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6511/000030
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

งวดที่ 1/4 เบิกจ่าย 1,750,000.00 บาท .2.2/7696
งวดที่ 2/4 เบิกจ่าย 250,000.00 บาท .2.2/15306
งวดที่ 3/4 .2.2/7432
งวดที่ 4 .2.2/10187