เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/1591 |
---|---|
วันที่ | 20 เม.ย. 2564 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640898 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000115 จำนวนเงิน : 21,100.40 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 เม.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125616 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080106 จำนวนเงิน : 21,100.40 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ค. 2564 |
010000-125616 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด จำนวนเงิน : 21,100.40 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000099 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 มิ.ย. 2564 |
01-I01-6409-00000034 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7454 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,100.40 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 มิ.ย. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000021 จำนวนเงิน : 10,721.40 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125616 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080119 จำนวนเงิน : 10,721.40 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ค. 2564 |
010000-125616 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด จำนวนเงิน : 10,721.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000097 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 มิ.ย. 2564 |
01-I01-6409-00000033 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7453 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,721.40 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 มิ.ย. 2564 |