เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/149 |
---|---|
วันที่ | 27 เม.ย. 2564 |
หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
ชื่องานโครงการ | ค่าล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ |
วันที่ต้องใช้ | 3 มิ.ย. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640913 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000005 จำนวนเงิน : 7,810 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 พ.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080041 จำนวนเงิน : 7,810.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ค. 2564 |
0113-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 7,810 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000060 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5862 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,810.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ค. 2564 |