เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/978 |
---|---|
วันที่ | 30 เม.ย. 2564 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | 1.ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการผ่อนผันทหารนักศึกษา 2.ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการรับรองความประพฤตินักศึกษา |
วันที่ต้องใช้ | 15 ส.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640940 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000039 จำนวนเงิน : 95,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ค. 2564 |
จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการผ่อนพันทหาร นศ.+ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการรับรองความประพฤติ นศ. |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการผ่อนพันทหาร นศ.+ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการรับรองความประพฤติ นศ. | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125772 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080218 จำนวนเงิน : 95,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ค. 2564 |
010000-125772 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน คูณคลิก จำนวนเงิน : 95,000 |
จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการผ่อนพันทหาร นศ.+ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการรับรองความประพฤติ นศ. | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ก.ย. 2564 |
จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการผ่อนพันทหาร นศ.+ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการรับรองความประพฤติ นศ. | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ---------- |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ย. 2564 |
จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการผ่อนพันทหาร นศ.+ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการรับรองความประพฤติ นศ. |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000145 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ย. 2564 |
จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการผ่อนพันทหาร นศ.+ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลการรับรองความประพฤติ นศ. |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12160 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 95,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ย. 2564 |