เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1099 |
---|---|
วันที่ | 25 พ.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | 1.ซ่อมรถยนต์ทะเบียน กท-7241 2.ซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข-9966 |
วันที่ต้องใช้ | 27 มิ.ย. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641019 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000144 จำนวนเงิน : 19,100 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2564 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080620 จำนวนเงิน : 19,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2564 |
010400-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อู่สาธร จำนวนเงิน : 19,100 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2564 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 8 มิ.ย. 2564 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000057 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 มิ.ย. 2564 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7115 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 มิ.ย. 2564 |