เลขที่หนังสืออว 660201.1.6/1099
วันที่25 พ.ค. 2564
หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ1.ซ่อมรถยนต์ทะเบียน กท-7241
2.ซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข-9966
วันที่ต้องใช้27 มิ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน641019


#641019-1 - จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000144

จำนวนเงิน : 19,100

วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2564

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49
คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49
คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080620

จำนวนเงิน : 19,100.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2564

010400-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน อู่สาธร

จำนวนเงิน : 19,100

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49
คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2564

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49
คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3

วันที่ส่งมอบ : 8 มิ.ย. 2564

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49
คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000057

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 มิ.ย. 2564

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
คันที่ 1 ทะเบีบน กท 7241 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49
คันที่ 2 ทะเบียน นข.9966 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7115

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,100

วันที่เบิกจ่าย : 15 มิ.ย. 2564