เลขที่หนังสือมข 0201.1.1.2/22
วันที่4 ม.ค. 2562
หน่วยงานกองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ
วันที่ต้องใช้8 ม.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบอารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620399


#620399-1 - รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000016

จำนวนเงิน : 122,877

วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 123102

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040198

จำนวนเงิน : 112,867

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์

จำนวนเงิน : 112,867

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ม.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 7 ม.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000101

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ม.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/932

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 112,867

วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.พ. 2562