เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.4/2171 |
---|---|
วันที่ | 24 พ.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 5 มิ.ย. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641027 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000162 จำนวนเงิน : 15,600.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 พ.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64090024 จำนวนเงิน : 15,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2564 |
010700-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นมิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 จำนวนเงิน : 15,600.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 มิ.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000073 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มิ.ย. 2564 |
01-I01-6409-00000025 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/7105 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 มิ.ย. 2564 |