เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/8056 |
---|---|
วันที่ | 5 ก.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองคลัง |
ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเข้าคลังพัสดุกลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 |
วันที่ต้องใช้ | 31 ก.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641158 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000044 จำนวนเงิน : 127,657 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100188 จำนวนเงิน : 127,657.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ค. 2564 |
010000-00000000 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 127,657 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000209 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10094 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 127,657 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8205 จำนวนเงิน : 12,350 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100186 จำนวนเงิน : 12,350.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ค. 2564 |
010000-00000000 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 12,350 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว 660201.1.2.2/8545 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/8545 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,350 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2564 |