เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/2748 |
---|---|
วันที่ | 28 มิ.ย. 2564 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 5 ก.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641160 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000036 จำนวนเงิน : 2,439.60 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125617 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100107 จำนวนเงิน : 2,439.60 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ค. 2564 |
010000-125617 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.มิตรภาพคอมเมอร์เชียล2556 จำนวนเงิน : 2,280.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ส.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000064 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ค. 2564 |
01-I01-6410-00000020 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8621 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,280 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ค. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000037 จำนวนเงิน : 1,273.30 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125617 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100108 จำนวนเงิน : 1,273.30 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ค. 2564 |
010000-125617 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. มิตรภาพ คอมเมเอร์เชียล2556 จำนวนเงิน : 1,190.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ส.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000065 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8620 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,190 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ค. 2564 |