เลขที่หนังสืออว 660201.1.3.1/5118
วันที่8 ก.ค. 2564
หน่วยงานกองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการตลับหมึก 1 ตลับ
วันที่ต้องใช้12 ก.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบอภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน641205


#641205-1 - ตลับหมึก 1 ตลับ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000091

จำนวนเงิน : 2,150

วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ค. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100331

จำนวนเงิน : 2,150.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2564

010300-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์

จำนวนเงิน : 2,150

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.ค. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ค. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000129

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ค. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อสว 660201.1.2.2/9041

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,150

วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ค. 2564