เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/5118 |
---|---|
วันที่ | 8 ก.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
ชื่องานโครงการ | ตลับหมึก 1 ตลับ |
วันที่ต้องใช้ | 12 ก.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641205 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000091 จำนวนเงิน : 2,150 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100331 จำนวนเงิน : 2,150.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2564 |
010300-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 2,150 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000129 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อสว 660201.1.2.2/9041 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,150 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ค. 2564 |