เลขที่หนังสืออว 660201.1.7/374
วันที่27 ก.ค. 2564
หน่วยงานกองตรวจสอบภายใน
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
วันที่ต้องใช้6 ส.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบอภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน641318


#641318-1 - จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000024

จำนวนเงิน : 39,200

วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110048

จำนวนเงิน : 39,200.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ส.ค. 2564

0108-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์

จำนวนเงิน : 39,200

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ส.ค. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 9 ส.ค. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000087

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ส.ค. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10271

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,200

วันที่เบิกจ่าย : 19 ส.ค. 2564