เลขที่หนังสือ | อว 0101.14/34 |
---|---|
วันที่ | 29 ก.ค. 2564 |
หน่วยงาน | ฝ่ายบริหาร |
ชื่องานโครงการ | กระติกน้ำร้อน 1 อัน |
วันที่ต้องใช้ | 9 มี.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641338 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000184 จำนวนเงิน : 690 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มี.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125363 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110295 จำนวนเงิน : 690.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ส.ค. 2564 |
010000-125363 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 690 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 มี.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 มี.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000250 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มี.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10548 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 690 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ส.ค. 2564 |