| เลขที่หนังสือ | อว 660101.16/694 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ก.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 9 ก.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641395 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000212 จำนวนเงิน : 11,480.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125661 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110359 จำนวนเงิน : 11,480.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2564 |
010000-125661 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสุมาลี รุ่งมณีลักษณ์ จำนวนเงิน : 11,480.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 16 |
วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000222 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10520 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,480 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2564 |
039-5/64011113 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000213 จำนวนเงิน : 210.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125661 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110358 จำนวนเงิน : 210.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2564 |
010000-125661 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวนเงิน : 210.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03137 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000223 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10521 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 210 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2564 |