| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1514 |
|---|---|
| วันที่ | 24 พ.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กองจัดการสาธารณูปโภค |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641460 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/9778 จำนวนเงิน : 144,420.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125617 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120220 จำนวนเงิน : 144,420.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2564 |
010000-125617 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 140,000.00 |
สธ.89/2564 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ต.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000273 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/4007 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 140,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2564 |