เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1809 |
---|---|
วันที่ | 23 ส.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 12 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 25 ก.ย. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641497 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000224 จำนวนเงิน : 17,929 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ส.ค. 2564 |
บันไดอลูมิเนียม หลอดตะเกียบ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | บันไดอลูมิเนียม หลอดตะเกียบ |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110775 จำนวนเงิน : 17,929.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2564 |
010400-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 17,929 |
บันไดอลูมิเนียม หลอดตะเกียบ |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ย. 2564 |
บันไดอลูมิเนียม หลอดตะเกียบ |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 30 |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2564 |
บันไดอลูมิเนียม หลอดตะเกียบ |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000025 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ย. 2564 |
บันไดอลูมิเนียม หลอดตะเกียบ |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11524 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,929 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ย. 2564 |