เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.24/607 |
---|---|
วันที่ | 23 ส.ค. 2564 |
หน่วยงาน | ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ |
วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641517 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000275 จำนวนเงิน : 7,896.60 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ส.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125672 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110928 จำนวนเงิน : 7,896.60 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ส.ค. 2564 |
010000-125672 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน : 7,896.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 64 |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000218 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12174 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,896.60 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ย. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000277 จำนวนเงิน : 1,170.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ส.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125672 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110926 จำนวนเงิน : 1,170.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ส.ค. 2564 |
010000-125672 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 1,170.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000085 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11889 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,170 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2564 |