เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/2864 |
---|---|
วันที่ | 5 ก.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | โครงการซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (การซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องในส่วนจัดนิทรรศการ) |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000026 จำนวนเงิน : 8,423,040.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ค. 2564 |
01PR6412/000026 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125874 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120070 จำนวนเงิน : 8,199,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2564 |
010000-125874 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท คูเปอร์ ครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 8,199,300.00 |
สธ.94/2564 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/4 ส่งมอบงาน เลขที่ 14/2565 วันที่ 31 มี.ค.65 งวด 1/4 ส่งมอบงาน เลขที่ - วันที่ 2 พ.ค.65 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/4 01RE6507/000088 วันที่ 8 เม.ย.65 งวด 2/4 01RE6508/000167 วันที่ 12 พ.ค.65 งวด3/4 01RE6606/000251 วันที่ 27มีค66 (ค่าปรับ137วันๆละ8,199.30บาท เป็นเงิน 1,123,304.10บาท) คงเหลือ 926,520.90บาท |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000033 จำนวนเงิน : 3,500,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125874 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120069 จำนวนเงิน : 3,500,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ย. 2564 |
010000-125874 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด จำนวนเงิน : 3,500,000.000 |
สธ.79/2564 64087077908 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ม.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/3 เลขที่ส่งมอบงาน - ลว. 22 ก.ย.64 งวด 2/3 เลขที่ส่งมอบงาน - ลว. 7พย64 งวด 3/3 เลขที่ส่งมอบงาน - ลว 20เมย65 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/3 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6501/000068 ลว25ตค64 งวด 2/3 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6502/000131 16พย64 งวด 3/3 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6508/000057 ลว5พค65 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/3 อว 660201.1.5.2/4571 ลว. 25 ต.ค.64 เลขรับกองคลัง 21416 งวด 2/3 อว 660201.1.5.2/5027 ลว. 16 พ.ย.64 เลขรับกองคลัง 23088 งวด 3/3 |