เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/11578 |
---|---|
วันที่ | 9 ก.ย. 2564 |
หน่วยงาน | กองคลัง |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุเข้าคลังพัสดุกลาง ประจำเดือนกันยายน 2564 |
วันที่ต้องใช้ | 10 ต.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641574 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000072 จำนวนเงิน : 95,760 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120328 จำนวนเงิน : 95,760.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ย. 2564 |
010000-00000000 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 95,760 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000260 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12576 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 95,760 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.ย. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000074 จำนวนเงิน : 33,618 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 0000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120327 จำนวนเงิน : 33,618.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ย. 2564 |
010000-00000000 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 33,618 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000262 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12575 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,618 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.ย. 2564 |