เลขที่หนังสือ | อว 660201/347 |
---|---|
วันที่ | 31 ส.ค. 2564 |
หน่วยงาน | สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี |
ชื่องานโครงการ | ครุภัณฑ์ 2 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 641576 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000063 จำนวนเงิน : 18,580.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120261 จำนวนเงิน : 18,580.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
010000-125386 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 18,580 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ต.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000254 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12515 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,580 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000062 จำนวนเงิน : 16,900.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ย. 2564 |
010000-125386 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120263 จำนวนเงิน : 16,900.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ก.ย. 2564 |
010000-125386 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.สตาร์คาร์ท คอร์ปอเรชั่น จก. จำนวนเงิน : 16,900 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000152 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15887 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ธ.ค. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000121 จำนวนเงิน : 662,400.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100465 จำนวนเงิน : 662,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2564 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. จักรทอง โซอิ้งแมชชีน จำนวนเงิน : 662,400.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ต.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000261 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13012 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 662,400.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2564 |