เลขที่หนังสืออว 660201/347
วันที่31 ส.ค. 2564
หน่วยงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการครุภัณฑ์ 2 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน641576


#641576-1 - ซื้อกระติกน้ำร้อนและตู้แช่

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000063

จำนวนเงิน : 18,580.00

วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ย. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120261

จำนวนเงิน : 18,580.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ :

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นไทยแลนด์

จำนวนเงิน : 18,580

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ต.ค. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ย. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000254

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12515

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,580

วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2564

#641576-2 - ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000062

จำนวนเงิน : 16,900.00

วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ย. 2564

010000-125386
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120263

จำนวนเงิน : 16,900.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ก.ย. 2564

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.สตาร์คาร์ท คอร์ปอเรชั่น จก.

จำนวนเงิน : 16,900

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000152

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15887

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,900

วันที่เบิกจ่าย : 3 ธ.ค. 2564

#641576-3 - ืซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาา Tablet

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000121

จำนวนเงิน : 662,400.00

วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ค. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100465

จำนวนเงิน : 662,400.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2564

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก. จักรทอง โซอิ้งแมชชีน

จำนวนเงิน : 662,400.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ต.ค. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ย. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000261

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ย. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13012

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 662,400.00

วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2564