เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.4/7 |
---|---|
วันที่ | 6 ต.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650013 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000027 จำนวนเงิน : 8,940 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ต.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010132 จำนวนเงิน : 8,940.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ต.ค. 2564 |
010000-122816 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 8,940 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ต.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 ต.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6501/000030 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ต.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14026 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,940 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ต.ค. 2564 |