เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.23.1/104 |
---|---|
วันที่ | 4 ต.ค. 2564 |
หน่วยงาน | สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน |
ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุ 8 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650016 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000024 จำนวนเงิน : 84,882.03 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ต.ค. 2564 |
สารเคมี Teflon sheet สารเคมี Kapton tape |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | สารเคมี Teflon sheet สารเคมี Kapton tape |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126597 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010618 จำนวนเงิน : 84,882.03 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ต.ค. 2564 |
010000-126597 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วำกัด พายน์ซาย จำนวนเงิน : 84,882.03 |
สารเคมี Teflon sheet สารเคมี Kapton tape |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 พ.ย. 2564 |
สารเคมี Teflon sheet สารเคมี Kapton tape |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 25 ต.ค. 2564 |
สารเคมี Teflon sheet สารเคมี Kapton tape |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6501/000065 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ต.ค. 2564 |
สารเคมี Teflon sheet สารเคมี Kapton tape |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14454 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 84,882.03 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 พ.ย. 2564 |