| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/946 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.ล้อ Max 20 ล้อ 2.ลูกปืนล้อ 40 ตลับ |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ต.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650075 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000086 จำนวนเงิน : 6,206 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ต.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010493 จำนวนเงิน : 6,206.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2564 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน กม. 1 เซอร์วิส จำนวนเงิน : 6,206 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 พ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 74 |
วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000066 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14837 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,206.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 พ.ย. 2564 |