เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/3127 |
---|---|
วันที่ | 21 ต.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถแมคโคร 1 งาน |
วันที่ต้องใช้ | 26 พ.ย. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650079 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000096 จำนวนเงิน : 47,080.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ต.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010521 จำนวนเงิน : 47,080.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ต.ค. 2564 |
010000-126951 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เอ็นจิเนียริ่ง เซฟ อินสเปคเตอร์ แอนด์ เทสท์ จำนวนเงิน : 47,080.00 |
01PO6501/000045 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 ต.ค. 2564 |
งวด 1/2 เลขที่ - ส่งมอบงานวันที่ 31 ต.ค.2564 งวด 2/2 เลขที่ 2565/EN 16 ส่งมอบงานวันที่ 7 ก.ค. 2565 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000036 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2564 |
งวด 1/2 01RE6502/000036 งวด 2/2 01RE6510/000090 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/2 เบิก 23,540.- บาท .2.2/14658 งวด 2/2 เบิก 23,540.- บาท .2.2/8659 |