เลขที่หนังสืออว 660201.1.6.3/2303
วันที่19 ต.ค. 2564
หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการซื้อวัสดุธูปเทียน
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650084


#650084-1 - จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ธูป-เทียน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000102

จำนวนเงิน : 242,700

วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2564

ธูปและเทียน สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง
เดือนตุลาคม 64 - เดือนกันยายน 65
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ธูปและเทียน สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง
เดือนตุลาคม 64 - เดือนกันยายน 65
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม :

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 242,700

วันที่ผูกพันงบประมาณ :

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน พัฒนาสังฆภัณฑ์

จำนวนเงิน : 242,700

ธูปและเทียน สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง
เดือนตุลาคม 64 - เดือนกันยายน 65
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565

01PO6501/000043
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ :

งวดที่1/12 ตค64 ใบส่งมอบงานเล่มที่1 เลขที่33 วันที่31ตค64
งวดที่6/12 มี.ค.65 ใบส่งมอบงานเล่มที่1 เลขที่38 วันที่21มี.ค.65
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

งวดที่1/12 ตค64 01RE6502/000047
งวดที่2/12 พย64 01RE6502/000130
งวดที่3/12 ธค64 01RE6503/000191
งวดที่4/12 มค65 01RE6504/000157
งวดที่5/12 กพ65 01RE6505/000124
งวดที่6/12 มีค65 01RE6506/000103
งวดที่7/12 เมย65 01RE6507/000125
งวดที่8/12 พค65 01RE6508/000108
งวดที่9/12 มิย65 01RE6509/000114
งวดที่10/12กค65 01RE6510/000119
งวดที่11/12สค65 01RE6511/000154
งวดที่12/12 กย65 01RE6512/000106
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14845

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,225.00

วันที่เบิกจ่าย : 12 พ.ย. 2564

งวด 1/12 อว 660201.1.2.2/14845
งวด 2/12 อว 660201.1.2.2/15671
งวด 3/12 อว 660201.1.2.2/16761
งวด 4/12 .2.2/1356
งวด 5/12 .2.2/2663
งวด 6/12 .2.2/3788
งวดที่ 7/12 เมย65 .2.2/5436
งวดที่ 8/12 พค.65 .2.2/6423
งวดที่ 9/12 มิย.65 .2.2/7561
งวดที่ 10/12กค65 .2.2/8796
งวดที่ 11/12 ส.ค.65 .2.2/10197
งวด