เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.5/4748 |
---|---|
วันที่ | 2 พ.ย. 2564 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 16 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 10 พ.ย. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650123 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000032 จำนวนเงิน : 48,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 พ.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126955 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020287 จำนวนเงิน : 73,178.37 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 พ.ย. 2564 |
010000-126955 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 จำนวนเงิน : 48,200 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000148 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16992 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ธ.ค. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000032 จำนวนเงิน : 10,566 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126955 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020287 จำนวนเงิน : 10,566 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2564 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ดรักส์ทเวนตี้โฟร์ จก. จำนวนเงิน : 10,566 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 พ.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 พ.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000279 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 พ.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16993 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,566 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ธ.ค. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000032 จำนวนเงิน : 8,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126955 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020287 จำนวนเงิน : 8,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 พ.ย. 2564 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 8,500 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 07 |
วันที่ส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000149 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16995 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ธ.ค. 2564 |