เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/2446 |
---|---|
วันที่ | 2 พ.ย. 2564 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | โล่ม้วนแผ่นทองเหลือง |
วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ย. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650130 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000021 จำนวนเงิน : 13,050 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2564 |
จ้างเหมาทำโล่แผ่นทองหลือง |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำโล่แผ่นทองหลือง | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020215 จำนวนเงิน : 13,050.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 พ.ย. 2564 |
010000-127102 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซบบี้เซเว่น จำนวนเงิน : 13,050 |
จ้างเหมาทำโล่แผ่นทองหลือง | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2564 |
จ้างเหมาทำโล่แผ่นทองหลือง | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 18 พ.ย. 2564 |
จ้างเหมาทำโล่แผ่นทองหลือง |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000126 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2564 |
จ้างเหมาทำโล่แผ่นทองหลือง |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15301 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,050 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2564 |