เลขที่หนังสืออว 660201.2.1/905
วันที่4 พ.ย. 2564
หน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ1.ค่าจ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟ
2.ค่าจ้างเหมาทำกระทงลอยน้ำ
วันที่ต้องใช้15 พ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650161


#650161-1 - 1จ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟตามโครงเดิมกระทงไฟ จำนวน 1 งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000067

จำนวนเงิน : 130,000

วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 127158

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020383

จำนวนเงิน : 80,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2564

010000-127158
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายทองอินทร์ ป้องทัพไทย

จำนวนเงิน : 80,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 17 พ.ย. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000175

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 พ.ย. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15549

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,000

วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ย. 2564

#650161-2 - จ้างเหมาทำกระทงลอยน้ำ (เชื่อมเหล็ก) พร้อมติดตั้งรื้อถอน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000089

จำนวนเงิน : 50,000

วันที่ของรายงานฯ : 15 พ.ย. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 20010201

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020383

จำนวนเงิน : 50,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2564

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้านขอนแก่นเจริญอะไหล่

จำนวนเงิน : 50,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000172

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15450

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000

วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2564