เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/905 |
---|---|
วันที่ | 4 พ.ย. 2564 |
หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ 2.ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งบริเวณจัดงาน |
วันที่ต้องใช้ | 15 พ.ย. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650162 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/14849 ลว 12 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน : 500,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127158 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020379 จำนวนเงิน : 500,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2564 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านโชคทวีทรัพย์ โดยนายไพร กล้าเดช จำนวนเงิน : |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2564 |
01PO6502/000016 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564 |
จำนวน 500,000.- บาท |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000138 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15291 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 500,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/14846 ลว 12 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน : 109,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127158 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020391 จำนวนเงิน : 109,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2564 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายวิฑูรย์ จารีย์ จำนวนเงิน : 109,500 |
01PO6502/000076 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000137 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15296 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 109,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2564 |