เลขที่หนังสืออว 660201.2.1/905
วันที่4 พ.ย. 2564
หน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ1.ค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ
2.ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งบริเวณจัดงาน
วันที่ต้องใช้15 พ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบมยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650162


#650162-1 - จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟพร้อมรื้อถอน จำนวน 1 งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/14849 ลว 12 พฤศจิกายน 2564

จำนวนเงิน : 500,000

วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 127158

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020379

จำนวนเงิน : 500,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2564

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้านโชคทวีทรัพย์ โดยนายไพร กล้าเดช

จำนวนเงิน :

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2564

01PO6502/000016
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564

จำนวน 500,000.- บาท
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000138

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15291

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 500,000

วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2564

#650162-2 - จ้างเหมาประดับตกแต่งบริเวณจัดงานด้านหน้าและด้านหลังอาคารพุทธศิลป์ จำนวน 1 งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/14846 ลว 12 พฤศจิกายน 2564

จำนวนเงิน : 109,500

วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 127158

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020391

จำนวนเงิน : 109,500

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2564

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายวิฑูรย์ จารีย์

จำนวนเงิน : 109,500

01PO6502/000076
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000137

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15296

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 109,500

วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2564