เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/2558 |
---|---|
วันที่ | 12 พ.ย. 2564 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650187 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000114 จำนวนเงิน : 25,078 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2564 |
ลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว แปรงทาสี 3 นิ้ว |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว แปรงทาสี 3 นิ้ว |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127097 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020556 จำนวนเงิน : 25,078.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2564 |
010000-127097 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 25,078 |
ลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว แปรงทาสี 3 นิ้ว |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 พ.ย. 2564 |
ลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว แปรงทาสี 3 นิ้ว |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 32 |
วันที่ส่งมอบ : 16 พ.ย. 2564 |
ลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว แปรงทาสี 3 นิ้ว |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000180 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 พ.ย. 2564 |
ลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว แปรงทาสี 3 นิ้ว |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15555 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,078 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ย. 2564 |