เลขที่หนังสืออว 660201.1.5/5400
วันที่3 ธ.ค. 2564
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการผ้าต่วน 5 รายการ
วันที่ต้องใช้10 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650296


#650296-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000044

จำนวนเงิน : 59,400

วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2564

ผ้าต่วน สีเหลือง
ผ้าต่วน สีน้ำเงิน
ผ้าต่วน สีขาว
ผ้าต่วน สีม่วง
ผ้าต่วน สีฟ้า
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ผ้าต่วน สีเหลือง
ผ้าต่วน สีน้ำเงิน
ผ้าต่วน สีขาว
ผ้าต่วน สีม่วง
ผ้าต่วน สีฟ้า
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 123776

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030121

จำนวนเงิน : 59,400.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2564

010000-123776
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน สุพจน์ค้าผ้า

จำนวนเงิน : 59,400

ผ้าต่วน สีเหลือง
ผ้าต่วน สีน้ำเงิน
ผ้าต่วน สีขาว
ผ้าต่วน สีม่วง
ผ้าต่วน สีฟ้า
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2564

ผ้าต่วน สีเหลือง
ผ้าต่วน สีน้ำเงิน
ผ้าต่วน สีขาว
ผ้าต่วน สีม่วง
ผ้าต่วน สีฟ้า
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 002

วันที่ส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2564

ผ้าต่วน สีเหลือง
ผ้าต่วน สีน้ำเงิน
ผ้าต่วน สีขาว
ผ้าต่วน สีม่วง
ผ้าต่วน สีฟ้า
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000043

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2564

ผ้าต่วน สีเหลือง
ผ้าต่วน สีน้ำเงิน
ผ้าต่วน สีขาว
ผ้าต่วน สีม่วง
ผ้าต่วน สีฟ้า
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16447

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 59,400

วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2564