เลขที่หนังสืออว 660201.1.15/1173
วันที่2 ธ.ค. 2564
หน่วยงานกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 3 รายการ
วันที่ต้องใช้8 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650357


#650357-1 - ซื้อกุญแจ2รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000134

จำนวนเงิน : 2,568.00

วันที่ของรายงานฯ : 21 ธ.ค. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030621

จำนวนเงิน : 2,568.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ธ.ค. 2564

0116-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ก.ม.1 เซอร์วิส

จำนวนเงิน : 2,568.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ม.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 077

วันที่ส่งมอบ : 19 ม.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000124

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ม.ค. 2565

0709-65
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/992

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,568

วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2565

#650357-2 - ซื้อทินเนอร์ 2 แกลลอน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000135

จำนวนเงิน : 299.60

วันที่ของรายงานฯ : 21 ธ.ค. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030620

จำนวนเงิน : 299.60

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ธ.ค. 2564

0116-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ก.ม.1 เซอร์วิส

จำนวนเงิน : 299.60

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ม.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 077

วันที่ส่งมอบ :

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000125

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ม.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/995

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 299.60

วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2565