เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2/573 |
---|---|
วันที่ | 7 ธ.ค. 2564 |
หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 10 ธ.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650374 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ที่ อว.660201.2.2/15944 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน : 10,210 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020894 จำนวนเงิน : 10,210.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ม.ค. 2565 |
010000-120004 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 3 ราย จำนวนเงิน : 10,210.00 |
1.หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ = 4,420.- บาท 2.บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม = 750.- บาท 3.น.ส.โชติกา ศรีชัยตุง = 5,040.- บาท |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1.หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ เลขที่ IV-01172 ลว. 7 ธ.ค.64 2.บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม เลขที่ SK64L03/047 ลว. 7 ธ.ค.64 3.น.ส.โชติกา ศรีชัยตุง เล่มที่ 01 เลขที่ 002 ลว. 7 ธ.ค.64 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15944 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,210.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ธ.ค. 2564 |
1.หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ = 4,420.- บาท 2.บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม = 750.- บาท 3.น.ส.โชติกา ศรีชัยตุง = 5,040.- บาท 039-5/65010261 |