เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/6 |
---|---|
วันที่ | 4 ม.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | ค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต |
วันที่ต้องใช้ | 7 ก.พ. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650424 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000197 จำนวนเงิน : 10,750.29 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ธ.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126954 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040587 จำนวนเงิน : 10,750.29 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2565 |
010000-126954 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 10,750.29 |
DRCPV03KKN54/2201/1071 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000012 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.พ. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1624 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,750.29 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.พ. 2565 |
039-5/65010474 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000072 จำนวนเงิน : 18,782.35 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126954 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040588 จำนวนเงิน : 18,782.35 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2565 |
010000-126954 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 10,782.25 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 มี.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000013 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1623 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,782.35 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.พ. 2565 |
039-5/65010473 |