เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/6
วันที่4 ม.ค. 2565
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
วันที่ต้องใช้7 ก.พ. 2565
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650424


#650424-1 - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต หมายเลข 680247064

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000197

จำนวนเงิน : 10,750.29

วันที่ของรายงานฯ : 1 ธ.ค. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 126954

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040587

จำนวนเงิน : 10,750.29

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2565

010000-126954
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนเงิน : 10,750.29

DRCPV03KKN54/2201/1071
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000012

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.พ. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1624

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,750.29

วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.พ. 2565

039-5/65010474

#650424-2 - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต หมายเลข 680247070

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000072

จำนวนเงิน : 18,782.35

วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 126954

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040588

จำนวนเงิน : 18,782.35

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2565

010000-126954
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนเงิน : 10,782.25

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000013

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1623

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,782.35

วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.พ. 2565

039-5/65010473