เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/85 |
---|---|
วันที่ | 12 ม.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางานซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา |
วันที่ต้องใช้ | 17 ก.พ. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650449 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000054 จำนวนเงิน : 29,480 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2565 |
จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040198 จำนวนเงิน : 29,480.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ม.ค. 2565 |
010400-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 29,480 |
จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ม.ค. 2565 |
จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 86 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2565 |
จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000153 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2565 |
จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1343 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,480 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 ม.ค. 2565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000055 จำนวนเงิน : 16,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2565 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 5501040000355 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 5501040000355 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040516 จำนวนเงิน : 16,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ม.ค. 2565 |
010400-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 16,000 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 5501040000355 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ม.ค. 2565 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 5501040000355 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 86 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2565 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 5501040000355 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000152 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2565 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 5501040000355 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1377 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 ม.ค. 2565 |