| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/126 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ม.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 13 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.พ. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650472 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000117 จำนวนเงิน : 22,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ม.ค. 2565 |
กระถางมังกร ขนาด 16 นิ้ว กระถางพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว สีดำ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | กระถางมังกร ขนาด 16 นิ้ว กระถางพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว สีดำ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040851 จำนวนเงิน : 22,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2565 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 22,800 |
กระถางมังกร ขนาด 16 นิ้ว กระถางพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว สีดำ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.พ. 2565 |
กระถางมังกร ขนาด 16 นิ้ว กระถางพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว สีดำ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 08 |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.พ. 2565 |
กระถางมังกร ขนาด 16 นิ้ว กระถางพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว สีดำ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000019 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.พ. 2565 |
กระถางมังกร ขนาด 16 นิ้ว กระถางพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว สีดำ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1820 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000178 จำนวนเงิน : 18,316.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 มี.ค. 2565 |
วงบ่อซีเมนต์ ขนาด 80 ซม. |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | วงบ่อซีเมนต์ ขนาด 100 ซม. | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040850 จำนวนเงิน : 18,316.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2565 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 14,500.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 เม.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000073 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 เม.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5434 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,500.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 พ.ค. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000114 จำนวนเงิน : 3,008 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ม.ค. 2565 |
หัวฉีดน้ำ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | หัวฉีดน้ำ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040849 จำนวนเงิน : 3,008.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2565 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 3,008 |
หัวฉีดน้ำ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.พ. 2565 |
หัวฉีดน้ำ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ---------- |
วันที่ส่งมอบ : 9 ก.พ. 2565 |
หัวฉีดน้ำ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6605/000052 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.พ. 2565 |
หัวฉีดน้ำ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2090 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,008 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2565 |