เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/184 |
---|---|
วันที่ | 24 ม.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 2 รายการ ทะเบียน กท-7241 ขอนแก่น และ นข-9966 ขอนแก่น |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650507 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000147 จำนวนเงิน : 9,230 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2565 |
-ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการทะเบียน กท-7241 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 -ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข.-9966 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการทะเบียน กท-7241 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 -ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข.-9966 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040987 จำนวนเงิน : 9,230.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.พ. 2565 |
010400-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อู่สาธร จำนวนเงิน : 9,230 |
-ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการทะเบียน กท-7241 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 -ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข.-9966 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.พ. 2565 |
-ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการทะเบียน กท-7241 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 -ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข.-9966 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.พ. 2565 |
-ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการทะเบียน กท-7241 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 -ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข.-9966 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000147 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2565 |
-ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการทะเบียน กท-7241 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.0500-08-01-000-0001/49 -ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข.-9966 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ มข.สธ.3-17 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1825 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,230 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2565 |