เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/82 |
---|---|
วันที่ | 26 ม.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ยูวีติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650511 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6504/000143 จำนวนเงิน : 4,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040971 จำนวนเงิน : 4,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2565 |
010100-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านส.สกรีนโฆษณา จำนวนเงิน : 4,800.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7 |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.พ. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000016 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.พ. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1823 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2565 |