เลขที่หนังสืออว 660201.2.3/345
วันที่20 ม.ค. 2565
หน่วยงานศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้1 ก.พ. 2565
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650523


#650523-1 - วัสดุสำนักงาน3รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000000

จำนวนเงิน : 2,650.00

วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 127151

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050017

จำนวนเงิน : 2,650.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.พ. 2565

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 2,650.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 3 ก.พ. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000022

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.พ. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2237

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,650

วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.พ. 2565

#650523-2 - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000001

จำนวนเงิน : 2,990.00

วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 127151

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050016

จำนวนเงิน : 2,990.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.พ. 2565

010000-127151
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 2,990.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 3 ก.พ. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000023

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.พ. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2235

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,990

วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.พ. 2565

#650523-3 - วัสดุอื่นๆ2รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000002

จำนวนเงิน : 4,370.00

วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 127151

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050018

จำนวนเงิน : 4,370.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.พ. 2565

010000-127151
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 4,370.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 3 ก.พ. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000028

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.พ. 2565

01-I01-6505-00000010

01-R01-6505-00000014
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2236

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,370

วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.พ. 2565