เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/253 |
---|---|
วันที่ | 31 ม.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 2 มี.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650526 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000007 จำนวนเงิน : 43,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.พ. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126972 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050148 จำนวนเงิน : 43,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.พ. 2565 |
010000-126972 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค จำนวนเงิน : 39,600.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 มี.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 ก.พ. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000072 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.พ. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2242 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.พ. 2565 |