เลขที่หนังสืออว 660201.2.10/49
วันที่28 ม.ค. 2565
หน่วยงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 10 รายการ
วันที่ต้องใช้15 ก.พ. 2565
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650535


#650535-1 - วัสดุสำนักงาน5รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000013

จำนวนเงิน : 1,640.00

วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050068

จำนวนเงิน : 1,640.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.พ. 2565

010026-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 1,640.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 14 ก.พ. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000087

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.พ. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/2238

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,640

วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.พ. 2565

#650535-2 - วัสดุงานบ้านงานครัว4รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000014

จำนวนเงิน : 1,210.00

วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050069

จำนวนเงิน : 1,210.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.พ. 2565

010026-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 1,210.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 10 ก.พ. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000055

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.พ. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2095

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,210

วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2565

#650535-3 - น้ำมันเครื่อง4จังหวะ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000015

จำนวนเงิน : 198.00

วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050070

จำนวนเงิน : 198.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.พ. 2565

010026-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 198.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ :

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000056

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.พ. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2094

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 198

วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2565