เลขที่หนังสืออว 660201.1.4/141
วันที่3 ก.พ. 2565
หน่วยงานกองยุทธศาสตร์
ชื่องานโครงการค่าซ่อม Notebook 1 งาน
วันที่ต้องใช้7 ก.พ. 2565
ผู้รับผิดชอบอภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650562


#650562-1 - ค่าซ่อม Notebook 1 งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000058

จำนวนเงิน : 1,500

วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050346

จำนวนเงิน : 1,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ก.พ. 2565

010600-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์

จำนวนเงิน : 1,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.พ. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 23 ก.พ. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000138

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.พ. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2631

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,500

วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.พ. 2565