| เลขที่หนังสือ | อว 660201/24 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ก.พ. 2565 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | วัสดุทางการแพทย์ |
| วันที่ต้องใช้ | 12 ม.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/1684ลว 7 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน : 470,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.พ. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ตาม ว 115 และ ระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040288 จำนวนเงิน : 470,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ม.ค. 2565 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด จำนวนเงิน : 368,080 |
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV65011750 ลว. 22 มกราคม 2565 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ม.ค. 2565 |
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV65011750 ลว. 22 มกราคม 2565 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 ม.ค. 2565 |
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV65011750 ลว. 22 มกราคม 2565 จำนวนเงิน 368,080 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว 660201.1.2.2/1684 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2565 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2565 |
หักล้างเงินยืมนางสาวสุนิภา ไสวเงิน สัญญาเลขที่ 65010434 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1684 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 368,080.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.พ. 2565 |
039-5/65010434 |