เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/1973 |
---|---|
วันที่ | 11 ก.พ. 2565 |
หน่วยงาน | กองคลัง |
ชื่องานโครงการ | ซื้อผ้าหมึกพิมพ์ดีดไฟฟ้า |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000062 จำนวนเงิน : 690 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.พ. 2565 |
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050431 จำนวนเงิน : 690.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.พ. 2565 |
010200-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 690 |
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.พ. 2565 |
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ---------- |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.พ. 2565 |
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000141 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.พ. 2565 |
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2566 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 690 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.พ. 2565 |