เลขที่หนังสืออว 660201.1.13/145
วันที่4 ก.พ. 2565
หน่วยงานกองการกีฬา
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้20 ก.พ. 2565
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650567


#650567-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000073

จำนวนเงิน : 4,080.00

วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050459

จำนวนเงิน : 4,080.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.พ. 2565

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 4,080.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.พ. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 15 ก.พ. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000097

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.พ. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2562

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,080

วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.พ. 2565

#650567-2 - ซื้อกระดาษกาว

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000074

จำนวนเงิน : 3,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050458

จำนวนเงิน : 3,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.พ. 2565

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 3,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.พ. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 15 ก.พ. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000098

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.พ. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2560

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,000

วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.พ. 2565

#650567-3 - ซื้อหลอดไฟ LED T8 ขนาด 8 วัตต์

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000075

จำนวนเงิน : 2,400.00

วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050457

จำนวนเงิน : 2,400.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.พ. 2565

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 2,400.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.พ. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 15 ก.พ. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000099

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.พ. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2561

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,400

วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.พ. 2565