เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/138 |
---|---|
วันที่ | 14 ก.พ. 2565 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | เมล็ดกาแฟสด 5 กก. |
วันที่ต้องใช้ | 25 ก.พ. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650597 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000109 จำนวนเงิน : 2,100.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.พ. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050680 จำนวนเงิน : 2,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.พ. 2565 |
010000-120004 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. นู้บคอฟฟี่ช้อปแอนด์ซัพพลายส์ จำนวนเงิน : 2,100.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มี.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.พ. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000159 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.พ. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2798 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มี.ค. 2565 |