เลขที่หนังสืออว 660201/559
วันที่2 ธ.ค. 2564
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการซื้อครุภัณฑ์รายการที่ 45-60
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบพันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650628


#650628-1 - กล้องวงจรปิด

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6505/000149

จำนวนเงิน : 30,000

วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050798

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2565

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอ็กซ์ซิส

จำนวนเงิน : 29,960

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 24 มี.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6506/000185

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มี.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4529

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,960

วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650628-2 - กล้องระดับ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6505/000147

จำนวนเงิน : 26,500

วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050797

จำนวนเงิน : 26,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2565

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์

จำนวนเงิน : 16,950

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 24 มี.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6506/000157

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มี.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4522

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,950

วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650628-3 - กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6505/000146

จำนวนเงิน : 35,000

วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050796

จำนวนเงิน : 35,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2565

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจ.เจ โฟโต้เซ็นเตอร์

จำนวนเงิน : 33,900

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 เม.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 169

วันที่ส่งมอบ : 7 เม.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6507/000048

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2565

#650628-4 - โทรศัทพ์เคลื่อนที่

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6505/000145

จำนวนเงิน : 10,000

วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050795

จำนวนเงิน : 10,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2565

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย

จำนวนเงิน : 10,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6506/000182

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มี.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4516

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000

วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650628-5 - โทรทัศน์สี 32 นิ้ว

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6505/000144

จำนวนเงิน : 75,000

วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050794

จำนวนเงิน : 75,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2565

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย

จำนวนเงิน : 54,750

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 25 มี.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6506/000158

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 มี.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4527

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 54,750

วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650628-6 - โต๊ะโฟเมก้า

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6505/000143

จำนวนเงิน : 7,500

วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050793

จำนวนเงิน : 7,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2565

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจ.บุญมาครอง

จำนวนเงิน : 7,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 859

วันที่ส่งมอบ : 23 มี.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6506/000183

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 มี.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4526

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,500

วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650628-7 - ครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6505/000142

จำนวนเงิน : 82,600

วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65050792

จำนวนเงิน : 82,600.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2565

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย :

จำนวนเงิน :

1.หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 01re6507/000012 8,750.- อว660201.1.2.2/4757
2.บจ.บุญมาครอง 01re6507/000013 70,000.- อว660201.1.2.2/4756
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ :

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

1.หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 01re6507/000012 8,750.- อว660201.1.2.2/4757
2.บจ.บุญมาครอง 01re6507/000013 70,000.- อว660201.1.2.2/4756

#650628-8 - จักรเย็บผ้า

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6506/000053

จำนวนเงิน : 6,200

วันที่ของรายงานฯ : 10 มี.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060369

จำนวนเงิน : 6,200.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มี.ค. 2565

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย

จำนวนเงิน : 6,200

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 เม.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6506/000184

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มี.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4754

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,200.00

วันที่เบิกจ่าย : 12 เม.ย. 2565