เลขที่หนังสือ | อว 660102.2/11 |
---|---|
วันที่ | 28 ก.พ. 2565 |
หน่วยงาน | ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าบริการสนามกอล์ฟ 2.ค่าบริการรถกอล์ฟ |
วันที่ต้องใช้ | 1 มี.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650697 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000096 จำนวนเงิน : 10,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มี.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060531 จำนวนเงิน : 10,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2565 |
010000-122816 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่จำกัด จำนวนเงิน : 10,800 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 มี.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 1 มี.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/00006 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 มี.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3723 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 มี.ค. 2565 |
จ่ายคืนนายสมหมาย ปรีเปรม |